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CNCA-CGP-26:2025 绿色产品认证实施规则 计算机

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  • 类别:认证认可标准
  • 更新日期:2026-02-01
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关键词:计算机   绿色   实施   产品认证   CNCA
资源简介

  编号: CNCA-CGP-26: 2025

  绿色产品认证实施规则

  计算机

  2025 年 9 月 4 日发布 2025 年 9 月 4 日实施

  国家认证认可监督管理委员会发布

  目 录

  1 适用范围 1

  2 认证模式 1

  3 认证流程及认证时限 1

  4 认证申请 2

  5 初始检查 4

  6 产品检测 8

  7 认证结果的评价与批准 9

  8 获证后的监督 10

  9 扩大或缩小申请 13

  10 认证证书 14

  11 认证标识的使用 15

  12 收费 16

  13 信息报送 16

  14 其他 16

  附件 1 关键原材料备案清单 17

  附件 2 绿色产品自评价表 19

  附件 3 绿色产品认证工厂保证能力检查要求 28

  附件 4 产品检测方案 37

  1 适用范围

  本规则适用于台式微型计算机、便携式微型计算机、服务器和显示器的绿色产品认证。

  由于法律法规或相关产品标准、技术、产业政策等因素发生变化所引起的适用范围调整,应当以国家认监委发布的公告为准。

  2 认证模式

  认证模式为:初始检查 + 产品检测+ 获证后监督

  3 认证流程及认证时限

  3.1 认证流程

  认证的基本流程包括:

  ( 1 )认证申请

  (2)初始检查

  (3)产品检测

  (4)认证结果评价与批准

  (5)获证后监督

  注:初始检查包括资料技术评审和现场检查。

  3.2 认证时限

  自正式受理认证委托之日起至颁发认证证书之日止,一般不超过 90天,包括初始检查、认证结果评价与批准以及证书制作时间。

  因认证委托人未及时提交资料、不能按计划接受现场检查、未按规定时间递交不符合整改资料、未能及时寄送检验样品、未及时缴纳费用等原因导致认证时间的延长时,不计算在内。因样品检验周期等特殊原

  1

  因导致认证时间的延长时,认证机构应当与认证委托人协商解决。

  4 认证申请

  4.1 认证单元划分

  计算机认证单元划分要求见表 1。

  同一生产企业、同种产品,但生产场地不同时,应当作为不同的认证单元。

  每个认证单元产品应当明确单元中每个产品的型号, 详细认证范围应当在认证证书或其附件中予以界定。

  表1 单元划分要求

  产品类别

  单元划分要求

  台式微型计算机

  按照产品规格、产品组成、产品结构划分单元。

  便携式微型计算机

  按照产品规格、产品组成、产品结构划分单元。

  服务器

  按照产品规格、产品组成、产品结构划分单元。

  显示器

  按照显示器类型、显示方式、屏幕尺寸、产品组成、产品规格划分单元。

  注1: 台式微型计算机、便携式微型计算机、服务器不同型号产品作为同一认证单元申请时应使用相同的主板和电源。

  注2: 台式微型计算机不同型号产品认证单元划分时其使用的显示器也应满足显示器产品单元划分要求。

  4.2 认证依据标准

  认证依据标准为 GB/T 44443-2024《绿色产品评价 计算机》,相关判定依据 GB/T 44443-2024 中绿色产品值判定。

  4.3 申请文件

  认证委托人向认证机构提交认证申请,同时随附以下文件并对其真实性负责:

  2

  ( 1 )申请书;

  (2)认证委托人、生产者(制造商)和生产企业的营业执照;

  (3)认证委托人、生产者(制造商)和生产企业的委托关系证明(如授权委托书等。当委托方为经销商、进口商时,还应当提交经销商与生产者、进口商与生产者签订的合同证明);

  (4)OEM/ODM 的知识产权关系证明(适用时);

  (5)产品工艺流程图;

  (6)生产企业组织结构图;

  (7)申请认证型号有效的强制性产品认证证书(适用时);

  (8)产品质量水平符合相关标准要求且有效的型式检验报告(报告应当由具备检验检测机构认定(CMA)资质的检验检测机构出具且符合相关标准检测周期规定,可在工厂现场检查前补充齐全);

  (9)生产企业按 GB/T 19001 和 GB/T 24001 分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系的有效证明文件;

  ( 10)按认证单元提供关键原材料备案清单(见附件 1 );

  ( 11 )按认证单元提供绿色产品自评价表(见附件 2);

  ( 12)生产企业按本文件附件 3《绿色产品认证工厂保证能力检查要求》建立的相关管理文件或目录;

  ( 13 )其他必需的证明性文件。

  4.4 受理

  认证机构收到申请文件后,依据相关评审要求对申请文件进行符合性审核,如申请文件不符合要求,应当通知认证委托人补充完善。文件

  3

  齐全后,在 3 个工作日内发出受理或不予受理通知。受理时,认证机构与认证委托人签订认证协议。

  5 初始检查

  5.1 检查准备

  5.1.1 检查计划与检查组组成

  认证机构应当为其现场检查制定计划,该计划应当基于绿色产品评价标准的相关要求,并与检查的目的和范围相适应。

  认证机构应当选派有资质的人员组成检查组。在确定检查组的规模和组成时,应当基于生产工厂管理体系运行情况、认证产品的范围、涉及的技术特点、数据和信息系统的复杂程度及检查员具有的专业背景和实践经验等因素确定。

  检查组进入现场检查前,应当完成对认证委托人按本规则附件 2 提交的自评价表及相应证实性资料的技术评审。

  5.1.2 资料技术评审

  5.1.2.1 评审目的

  通过对认证委托人提交申请文件、自评价表及证实性资料的技术评审,了解和掌握申请认证产品和企业对于 GB/T 44443-2024 的符合性程度,以及企业工厂保证能力相关管理文件符合本实施规则的程度,确定是否能够进入现场检查,并进一步识别出后续工厂检查的思路和重点。

  5.1.2.2 评审人日数

  一个认证单元的资料技术评审人日数为 2 人日,随认证单元的增加,视产品复杂程度,可酌情增加人日,最多不超过 3 人日。

  4

  5.1.2.3 评审内容

  评审内容包括认证委托人提交的申请文件、自评价表及证实性资料,重点从以下三个方面进行技术评审:

  ( 1 )组织机构的合法性复核

  包括认证委托人、生产者和生产企业等相关机构资质的存在性和合法性,及 OEM/ODM 的知识产权关系(适用时)等。

  (2)文件资料的完整性、适宜性、有效性审查

  文件内容应当能完整覆盖本规则附件 2 规定的相应要求,避免缺项情况发生。

  文件内容应当适宜支撑对申请企业及产品符合 GB/T 44443-2024 及本规则要求的审查。

  文件内容所代表的相关合格评定结果的状态应当为有效,如认证证书应当在有效期内。

  (3 )工厂保证能力的符合性判断。

  5.1.2.4 评审时限

  认证机构受理认证申请后,原则上应当在 15 个工作日内完成资料技术评审。认证委托人准备自评价表及相应证实性资料的时间不计算在内。

  5.1.2.5 评审结论

  资料技术评审结论可包括以下几个方面:

  ( 1 )符合要求,可进行现场检查;

  (2)基本符合要求,但需对部分内容进行补充完善,可在现场检查时提交整改证据;

  5

  (3 )不符合要求,无法进行现场检查。

  5.2 现场检查

  5.2.1 基本原则

  ( 1 )原则上,现场检查应当在资料技术评审符合要求或基本符合要求(可在检查现场直接提交整改证据)后 30 个工作日内完成。现场检查的内容包括:

  (a)绿色产品认证工厂保证能力检查;

  (b)产品一致性检查;

  (c)绿色评价要求符合性验证。

  (2)现场检查应当覆盖申请认证的所有产品单元和生产企业。对于与绿色产品认证相关,但处于生产企业实际生产场所以外的其他场所和部门,可视情况选择适当的检查方案,包括采信企业的自我声明或其他合格评定结果。

  (3)现场检查时,生产企业应当正常生产申请认证范围内的一种或一种以上产品。

  5.2.2 工厂保证能力检查

  工厂保证能力检查应当覆盖所有认证单元涉及的生产企业,并按本规则附件 3《绿色产品认证工厂保证能力检查要求》进行。

  5.2.3 产品一致性检查

  认证机构在经企业确认合格的产品中,随机抽取认证产品进行包括但不限于下述内容的一致性检查:

  ( 1 )认证产品与申请文件或证书的一致性;

  6

  (2)认证产品本体或包装上明示的产品名称、型号、生产企业及相关标识与申请书或证书的一致性;

  (3)认证产品的关键原材料与备案产品关键原材料的一致性。

  初始工厂检查时,应当对全部认证单元的产品进行一致性检查。

  5.2.4 绿色评价要求符合性验证

  按照 GB/T 44443-2024 验证申请认证企业及产品对于基本要求及绿色属性评价指标要求方面的符合性情况。认证机构应当在生产现场对其实际内控运行情况,包括涉及的文件、记录、实物、人员、设备、环境、法律法规、管理制度、保障措施等进行检查,确认与提交申请文件的一致性。如对于污染物排放,可重点检查生产现场的污染物排放状况、处置设备及相关文件记录等, 以验证所提交污染物排放监测报告的真实可靠性。

  5.2.5 检查人日数

  原则上,一个认证单元的现场检查基础人日数为 12 个人日,每增加1 个认证单元,相应增加 1 个人日。不同生产企业(场所)应当分别计算人日数。

  当生产企业已通过有效的质量管理体系、环境管理体系认证时,每通过一项管理体系认证,应当在上述要求的基础上减少 2 个人日。当申请认证产品已通过强制性产品认证,且生产企业同类产品存在有效强制性产品认证工厂检查报告时,应当在上述要求的基础上减少 2 个人日。

  5.2.6 检查结论

  现场检查结论可分为以下三种情况:

  7

  ( 1 )现场检查通过

  绿色评价要求符合性验证、工厂保证能力检查和产品一致性检查均通过,且现场检查未发现不符合项。

  (2)验证纠正措施合格后通过

  绿色评价要求符合性验证、工厂保证能力检查和产品一致性检查发现存在一般不符合项,可允许限期整改,报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的,现场检查通过。

  (3)现场检查不通过

  绿色评价要求符合性验证未通过,或产品一致性检查和工厂保证能力检查发现存在系统性的严重缺陷等问题,应当判定现场检查不通过或终止检查。

  6 产品检测

  6.1 产品检测方案

  认证机构应当在进行资料审核后制定产品检测方案, 并告知认证委托人。产品检测方案应包括样品数量、检测项目,实验室信息等。

  产品检测的样品由认证委托人按本规则要求选送代表性样品用于检测;必要时,认证机构也可采取现场抽样方式获得样品。原则上选取单元中结构最复杂、对认证特性影响大的样品 1 台作为主检型号。必要时,对认证单元覆盖的其它型号产品或组成的材料送样进行补充差异试验。认证委托人应当保证其所提供的样品与实际生产产品的一致性。

  相同生产者、不同生产企业生产的相同产品,或不同生产者、相同生产企业生产的相同产品,可仅在一个单元的样品上进行产品检测,其

  8

  他生产企业/生产者的产品需提供资料进行一致性核查。

  6.2 产品检测实施

  检测项目、要求及方法应当按照 GB/T 44443-2024 中 4.2 评价指标要求绿色产品值的相关要求执行。应当由认证机构确定、且具备 CMA 资质(需覆盖本规则附件 4 所涉及的检测依据)的实验室完成。实验室对样品进行检验,应当确保检验结论真实、准确,对检验全过程做出完整记录并归档留存,以保证检验过程和结果的记录具有可追溯性。

  6.3 利用其他合格评定结果

  如果认证委托人能就认证单元的产品提供满足以下规定的检测报告,认证机构可以此检测报告作为该产品检测的结果。

  ( 1 )具备 CMA 资质的实验室出具的产品检测报告;

  (2)报告中检验项目、技术要求、检验方法等符合 GB/T 44443- 2024 及本规则的规定;

  (3)原则上,检验报告的签发日期为现场检查前 12 个月内。

  如果认证委托人能就认证单元的产品提供具备资质认证机构颁发且处于有效状态的电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证证书、节能产品认证证书(节能认证证书中依据标准需与 GB/T 44443-2024 中能源属性判定依据标准一致),认证机构可以此作为该产品检测的结果而免于相应能源属性及环境属性检测项目的测试。

  7 认证结果的评价与批准

  认证机构对产品检测、初始检查结论进行综合评价。评价通过后,

  认证机构原则上应当在 5 个工作日内向认证委托人颁发绿色产品认证证书,

  9

  每一个认证单元颁发一张证书。

  8 获证后的监督

  8.1 监督时间

  原则上企业获证 6 个月后即可安排监督,每次监督时间间隔不超过12 个月。若发生下述情况之一,可增加监督频次,且监督时机可为预先不通知:

  ( 1 )获证产品出现严重质量问题或用户提出投诉,并经查实为认证委托人、生产者、生产企业责任的;

  (2)认证机构有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑的;

  (3)有足够信息表明认证委托人、生产者、生产企业因变更组织机构、生产工艺、质量管理体系等,从而可能影响产品符合性或一致性的。

  8.2 监督内容

  每次监督应当覆盖所有生产企业(场所),并覆盖全部有效证书。监督的内容应当包括:

  ( 1 )工厂保证能力监督检查;

  (2)产品一致性监督检查;

  (3 )绿色评价要求持续符合性验证;

  (4)监督检验;

  (5 )上一次认证不符合项整改措施有效性验证、认证证书和标识使用情况、法律法规及其他要求的执行情况等。

  10

  8.2.1 工厂保证能力监督检查

  工厂保证能力监督检查应当覆盖所有认证单元涉及的生产场所。每次必查条款为附件 3 的 3 、5 、6 、8 、10 、11 、13 条,对其余条款可适当检查,一个认证周期内覆盖所有条款。

  8.2.2 产品一致性监督检查

  产品一致性监督检查应当至少覆盖所有产品类别和生产者,当生产企业有多张有效证书时,生产现场抽取的样品不得连续抽取同一证书覆盖型号。当生产企业仅有一张有效证书且多个型号时,生产现场抽取样品不得连续抽取同一型号,其余按本规则 5.2.3 的规定进行。

  8.2.3 绿色评价要求持续符合性验证

  绿色评价要求持续符合性验证按本规则 5.2.4 的规定进行。企业应当对所有认证单元的产品进行自评,并确保符合要求。认证机构原则上可抽取有代表性的认证单元进行,一个认证周期内应当覆盖所有认证单元。

  8.2.4 产品监督检验

  按获证单元进行认证产品的监督检验,原则上由认证机构抽取有代表性的认证单元,一个认证周期内覆盖所有认证单元所有代表性认证产品。

  采取生产现场抽取样品检测时,认证委托人、生产者、生产企业应当予以配合。生产现场无法抽到样品的,认证机构应当要求生产企业提供销售记录并进行延伸抽样,如仍无法抽到样品的,应当对认证证书予以暂停。监督检验的其他要求按本规则附件 4 的规定实施。

  当按照本规则 6.3 利用其他检验结果时,上一次认证所涉及的产品检

  11

  测报告不能作为当次监督可采信的结果。

  8.3 监督检查人日数

  原则上,监督检查人日数应当不少于初次现场检查人日数的 50%。管理体系认证情况有变化时,应当重新核定监督检查人日数。

  8.4 监督检查结论

  监督检查结论可分为以下三种情况:

  ( 1 )监督检查通过

  绿色评价要求持续符合性验证、工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查、产品监督检验均通过,且工厂保证能力监督检查未发现不符合项。

  (2)验证纠正措施合格后通过

  产品监督检验通过,绿色评价要求持续符合性验证、工厂保证能力和产品一致性监督检查发现存在一般不符合项,可允许限期整改,报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的,监督检查通过。

  (3)监督检查不通过

  绿色评价要求持续符合性验证未通过、或产品监督检验未通过、或工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查发现存在系统性的严重缺陷等问题,应当判定监督检查不通过或终止检查。

  8.5 监督检查结果评价

  认证机构对监督检查结论等信息进行综合评价。评价通过的,可继续保持绿色产品认证证书、使用绿色产品认证标识。评价不通过的,认证机构按本规则 10.5 的规定依据相应情形做出注销/暂停/撤销认证证书的

  12

  处理,并予公布。

  9 扩大或缩小申请

  在认证证书有效期范围内,认证委托人需在下次年度监督检查前、

  年度监督检查时扩展产品类别(产品类别见表 1 )、认证单元及型号的,

  认证委托人应当重新申请开始办理手续,认证机构应当评价扩展产品与原认证产品的一致性程度, 以及原认证结果对于扩大内容的有效性程度。对于需扩展产品类别或认证单元的,认证委托人应按照本规则 6.2 的规定选送样品进行产品检测;对于需增加与已获证产品为同一认证单元的型号的,应针对扩展产品的差异进行补充检测。同时按以下要求进行检查:

  ( 1 )对于需在下次监督检查前扩展认证产品类别的,认证机构应当至少从工厂保证能力监督必查条款、绿色评价要求符合性、产品一致性三个方面进行补充现场检查。扩展一个认证产品类别,现场检查人日数不得低于 4 人日;

  (2)对于需在年度监督检查时扩展认证产品类别的,要求同第 8 章,且每扩展一个认证产品类别,增加 2 人日;

  (3 )对于需在下次年度监督检查前或年度监督检查时扩展认证单元及型号(不涉及产品类别扩充),应在年度监督时对扩展认证的单元及型号进行检查;

  (4)对于需在年度监督时减少认证单元的,可酌情减少现场检查人日数。

  13

  10 认证证书

  10.1 认证证书的保持

  认证证书的有效期为 5 年,证书的有效性通过定期监督来保持。

  认证证书有效期届满,需延续使用的,认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内提出延续申请。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的,认证机构应当在接到延续申请后直接换发新证书。

  10.2 认证证书的内容

  认证证书应当包括以下基本内容:

  ( 1 )认证委托人/生产者/生产企业的名称、地址;

  (2)认证单元名称,及产品名称、系列、规格型号等;

  (3 )认证依据;

  (4)认证模式;

  (5)发证日期和有效期;

  (6)认证机构名称;

  (7)证书编号;

  (8 )其他依法需要标注的内容。

  10.3 认证证书的变更

  认证委托人、生产者、生产企业因变更组织机构、生产地址、生产条件、生产工艺、生产装备、生产一致性控制计划、产品名称/型号等,从而可能影响证书内容发生变化时; 已获证产品发生技术变更可能影响与相关标准的符合性时;或产品标准更新可能影响检测结论时,认证委托人应当向认证机构提交书面变更申请。由认证机构评价变更内容与原

  14

  认证范围的一致性程度,并根据差异进行补充评审、检验或检查。

  对符合要求的,认证机构应当批准变更,换发新证书。新证书的编号、批准有效日期保持不变,并注明换证日期。

  10.4 认证证书的扩大与缩小

  认证委托人需扩展证书覆盖认证产品的范围时,应当按本规则第 9 章的规定进行。对符合要求的,认证机构根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

  当企业提出不再保留某个已认证产品的认证资格时属缩小认证范围,原则上企业应当提出书面申请,经确认后注销该企业相应的认证产品。

  企业退还纸质认证证书,同时停止在该产品上使用认证标识。

  10.5 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销

  证书的使用应当符合认证机构有关证书管理规定的要求。当认证委托人违反认证有关规定、认证产品达不到认证要求或者无法继续生产时,认证机构按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理,

  并将处理结果进行公告。认证委托人可以向认证机构申请暂停、注销其持有的认证证书。

  证书暂停期间,认证委托人如果需要恢复认证证书, 应当在规定的暂停期限内向认证机构提出恢复申请,认证机构按有关规定进行恢复处理。否则,认证机构将撤销或注销被暂停的认证证书。

  11 认证标识的使用

  通过认证并取得认证证书的企业可在获准认证的产品本体、铭牌、包装、随附文件(如说明书、合格证等)、操作系统、电子销售平台等

  15

  位置使用或展示绿色产品标识,样式见图 1。获证企业在使用标识时,应当符合《市场监管总局发布关于绿色产品标识使用管理办法》(市场监管总局公告 2019 年第20 号)的要求及发证机构对标识的管理要求。

  图 1 绿色产品标识样式

  12 收费

  认证机构按照国家规定制定收费标准,并公开收费标准清单。

  13 信息报送

  认证机构应当按有关规定向国家认监委报送绿色产品认证相关信息。

  14 其他

  14.1 责任

  认证机构应当对认证活动及其结果的真实性、准确性、有效性负责。认证委托人应当对所提供的文件、资料的真实性负责。

  实验室应当对检测结论的真实性、准确性、有效性负责。

  14.2 其他合格评定结果的采信

  绿色产品认证鼓励采信其他合格评定结果。采信的内容、方式、流程等应当符合认证机构的相关要求。

  14.3 其他认证要求

  本规则未尽事宜,应当符合认证机构的相关规定。

  16

  附件 1

  关键原材料备案清单

  一、关键原材料备案清单

  原材料名称

  型号

  主要技术参数或规格

  生产者

  生产企业

  备注

  主板

  CPU

  /

  电源

  CCC 证书

  号(适用

  时)

  内存

  硬盘

  显卡

  显示器/屏幕

  通信模块

  光驱

  风扇

  线材

  键盘

  鼠标

  触控板

  扬声器

  摄像头

  锂离子电池

  CCC 证书

  号(适用

  时)

  其他

  注:本表应覆盖申请认证产品全部原材料,企业可根据实际情况自行增添或删减原材料种类,原则上填写的原材料应当能追溯至一级供应商。

  17

  二、 申请方声明

  ( 1 )选择申请产品适合的原材料类别进行填写,应列出每种关键原材料的所有生产者/生产企业。

  (2) 申请方应保证关键原材料中不出现绿色产品认证要求中规定的违禁物质;保证备案关键原材料与相应申请认证产品保持一致;保证获证产品只配用经认证机构确认的上述关键原材料。如关键原材料需进行变更(增加、替换), 申请人应向认证机构提出变更申请,未经认证机构认可,不得擅自变更使用, 以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。

  申请方(盖章)

  年 月 日

  18

  附件 2

  绿色产品自评价表

  1 自评表

  附表 2-1 基本要求及鼓励性要求自评表

  项目及要求

  是否

  符合

  证实性资料建议清单

  基 本 要 求

  生产企业的污染物排放状况应符合相关环境保护法律法规,符合国家或地方污染物排放标准的要求,近三年无重大及以上安全事故和重大及以上环境污染事件。

  生产企业的污染物总量控制应符合国家和地方污染物排放总量控制指标。

  1 )

  2)

  生产企业应按 GB/T 19001 和 GB/T 24001 建立、实施和保持质量管理体系和环境管理体系。

  3 )

  生产者应按 GB/T 24256 开展产品绿色设计,基于产品全生命周期理念,识别产品在其生命周期各个阶段的环境因素,以减量化、资源化和无害化为原则,采用节能、

  降噪、可靠、耐用、可升级、可兼容、可维护、易拆解和易回收等绿色设计方法,以减少能源资源消耗和不利环境影响,开发可持续发展的产品系统。

  4)

  生产企业应采用清洁生产的工艺、技术和装备,不应使用国家和地方政府有关部门限制、淘汰或禁止的工艺、技术和装备。

  5 )

  生产者应以自建或委托等方式建立废旧产品回收体系。

  6)

  生产者应以公开可获得的方式,向相关方提供产品的安装使用说明、产品的维修服务信息、产品(包括电池)废弃处置和回收的渠道信息。

  7)

  产品应符合相关安全、电磁兼容、产品标准的要求;产品配套使用的锂离子电池应满足 GB 31241 的要求、

  GB/T 44443 中表 2 关于电池中可能含有的铅、镉、汞的限量要求、GB/T 9813.2 中电池循环寿命不小于 500 次且容量保持率不小于 80%。

  8 )

  产品包装应满足 GB/T 18455 和 GB/T 31268 的要求。

  9)

  鼓励

  生产者宜制定科学、适用、量化的绿色低碳发展目标和承诺,明确企业绿色低碳管理的职责和权限,组织编制并发布包括绿色低碳发展内容的年度报告

  10)

  19

  性要求

  生产企业宜按 GB/T 23331 建立、实施和保持能源管理体系。

  11 )

  生产企业在显示器面板制造过程中宜减少含氟温室气体排放。

  12)

  生产企业宜建立温室气体统计、监测制度,开展组织层面的碳核算,提出节能降碳措施或计划。

  13 )

  生产者宜将绿色低碳理念引入供应链管理,识别在资源能源节约、环境保护和人体健康安全方面的风险和相关方需求,推动供应链实施绿色低碳措施,推动供应商中关键节点企业开展组织层面碳核算。

  14)

  生产企业宜推广使用可再生能源,提高可再生能源在企业综合能耗消费总量中的占比。

  15 )

  生产者在原材料供应商选择和产品分销过程中,宜将降低运输距离和采用低碳运输方式作为选择因素之一。

  16)

  生产者宜按 GB/T 24040 和GB/T 24044 开展产品生命周期评价,或按 ISO 14067 开展产品碳足迹核算,识别产品在全生命周期阶段的减碳潜力,采用低碳设计,实施减碳措施,提供产品碳足迹核算的结果。

  17)

  附表 2-2 评价指标要求自评表

  ( 1 )台式微型计算机

  项目

  单位

  基准值

  是否符合

  证实性资料建议清单

  绿色产品值

  资源属性

  产品可

  再生利用率

  台式微型计算机(主

  机)

  %

  ≥75

  18 )

  显示器

  ≥70

  消费后

  再生塑

  料的使

  用比例

  台式微型计算机(主机)、显示器

  %

  提供自我声明文件

  能源

  属性

  微型计算机的能效等级

  —

  2 级

  低碳

  属性

  产品年减碳量

  —

  提供自我声明文件

  环境属性

  构成产品的

  均质材料中

  限用物质含量

  铅

  mg/kg

  ≤1000

  汞

  mg/kg

  ≤1000

  镉

  mg/kg

  ≤100

  六价铬

  mg/kg

  ≤1000

  多溴联苯

  mg/kg

  ≤1000

  20

  多溴二苯醚

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二异丁酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二

  (2-乙基己基)

  酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二丁酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸丁苄酯

  mg/kg

  ≤1000

  产品及配件

  外部可接触

  塑料或产品内

  部重量≥5g 均

  质塑料

  六溴环十二烷

  mg/kg

  ≤100

  短链氯化石蜡

  mg/kg

  ≤1000

  产品及配件外部可接触塑料且操作中接触不超过30s 塑料部件

  多环芳烃总量

  mg/kg

  ≤200

  苯并[a]芘

  mg/kg

  ≤20

  产品及配件

  外部可接触

  塑料且操作

  中接触超过

  30s 的塑料部

  件(如外壳、

  键盘、鼠标、

  按键、触摸板

  等)

  多环芳烃总量

  mg/kg

  ≤10

  苯并[a]芘

  mg/kg

  ≤1

  产品自带电

  池(按电池总

  重量)

  铅

  mg/kg

  ≤40

  镉

  mg/kg

  ≤20

  汞

  mg/kg

  ≤5

  包装中限用物质含量

  镉、铅、汞及六价铬的总含量

  mg/kg

  ≤100

  品质属性

  噪声

  台式微型计算机

  空闲

  状态

  dB(A)

  ≤40

  工作

  状态

  ≤44

  产品的功能和性能

  微型计算机和显示器

  —

  产品标准及

  明示的功能和性能参数

  21

  (2)便携式微型计算机

  项目

  单位

  基准值

  是否符合

  证实性资料建议清单

  绿色产品值

  资源属性

  产品可

  再生利用率

  便携式微型计算机

  %

  ≥70

  18 )

  消费后

  再生塑

  料的使

  用比例

  便携式微型计算机

  %

  提供自我声明文件

  能源属性

  微型计算机的能效等级

  —

  2 级

  配套使用外部电源的平均效率和空载状态有功功率

  —

  节能评价值

  低碳

  属性

  产品年减碳量

  —

  提供自我声明文件

  环境属性

  构成产品的

  均质材料中

  限用物质含

  量

  铅

  mg/kg

  ≤1000

  汞

  mg/kg

  ≤1000

  镉

  mg/kg

  ≤100

  六价铬

  mg/kg

  ≤1000

  多溴联苯

  mg/kg

  ≤1000

  多溴二苯醚

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二异丁酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二丁酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸丁苄酯

  mg/kg

  ≤1000

  产品及配件

  外部可接触

  塑料或产品

  内部重量

  ≥5g 均质塑

  料

  六溴环十二烷

  mg/kg

  ≤100

  短链氯化石蜡

  mg/kg

  ≤1000

  产品及配件

  外部可接触

  塑料且操作

  中接触不超过 30s 塑料

  多环芳烃总量

  mg/kg

  ≤200

  苯并[a]芘

  mg/kg

  ≤20

  22

  部件

  产品及配件

  外部可接触

  塑料且操作

  中接触超过30s 的塑料部件(如外

  壳、键盘、

  鼠标、按

  键、触摸板

  等)

  多环芳烃总量

  mg/kg

  ≤10

  苯并[a]芘

  mg/kg

  ≤1

  产品自带电

  池(按电池总重量)

  铅

  mg/kg

  ≤40

  镉

  mg/kg

  ≤20

  汞

  mg/kg

  ≤5

  包装中限用物质含量

  镉、铅、汞及六价铬的总含量

  mg/kg

  ≤100

  品质属性

  噪声

  便携式微型计算机

  空闲

  状态

  dB(A)

  ≤37

  工作

  状态

  ≤42

  产品的功能和性能

  微型计算机

  —

  产品标准及

  明示的功能和性能参数

  (3 )服务器

  项目

  单位

  基准值

  是否符合

  证实性资料建议清单

  绿色产品值

  资源属性

  产品可

  再生利用率

  服务器

  %

  ≥75

  18 )

  消费后

  再生塑

  料的使

  用比例

  服务器

  %

  提供自我声明文件

  能源

  属性

  服务器的能效等级

  —

  2 级

  低碳

  属性

  产品年减碳量

  —

  提供自我声明文件

  环境

  属性

  构成产品的

  均质材料中

  铅

  mg/kg

  ≤1000

  汞

  mg/kg

  ≤1000

  23

  限用物质含量

  镉

  mg/kg

  ≤100

  六价铬

  mg/kg

  ≤1000

  多溴联苯

  mg/kg

  ≤1000

  多溴二苯醚

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二异丁

  酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二丁酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸丁苄酯

  mg/kg

  ≤1000

  产品自带电

  池(按电池总重量)

  铅

  mg/kg

  ≤40

  镉

  mg/kg

  ≤20

  汞

  mg/kg

  ≤5

  包装中限用物质含量

  镉、铅、汞及六价铬的总含量

  mg/kg

  ≤100

  品质属性

  噪声

  服务器

  空闲

  状态

  dB(A)

  ≤65

  产品的功能和性能

  服务器

  —

  产品标准及

  明示的功能和性能参数

  (4)显示器

  项目

  单位

  基准值

  是否符合

  证实性资料建议清单

  绿色产品值

  资源属性

  产品可

  再生利用率

  显示器

  %

  ≥70

  18 )

  消费后

  再生塑

  料的使

  用比例

  显示器

  %

  提供自我声明文件

  能源属性

  显示器的能效等级

  —

  2 级

  配套使用外部电源的平均效率和空载状态有功功率

  —

  节能评价值

  低碳

  属性

  产品年减碳量

  —

  提供自我声明文件

  环境属性

  构成产品的

  均质材料中

  限用物质含

  铅

  mg/kg

  ≤1000

  汞

  mg/kg

  ≤1000

  镉

  mg/kg

  ≤100

  24

  量

  六价铬

  mg/kg

  ≤1000

  多溴联苯

  mg/kg

  ≤1000

  多溴二苯醚

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二异丁

  酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸二丁酯

  mg/kg

  ≤1000

  邻苯二甲酸丁苄酯

  mg/kg

  ≤1000

  产品及配件

  外部可接触

  塑料或产品

  内部重量≥5g

  均质塑料

  六溴环十二烷

  mg/kg

  ≤100

  短链氯化石蜡

  mg/kg

  ≤1000

  产品及配件

  外部可接触

  塑料且操作

  中接触不超

  过 30s 塑料

  部件

  多环芳烃总量

  mg/kg

  ≤200

  苯并[a]芘

  mg/kg

  ≤20

  产品及配件

  外部可接触

  塑料且操作

  中接触超过

  30s 的塑料部

  件(如外

  壳、键盘、

  鼠标、按

  键、触摸板

  等)

  多环芳烃总量

  mg/kg

  ≤10

  苯并[a]芘

  mg/kg

  ≤1

  产品自带电

  池(按电池总重量)

  铅

  mg/kg

  ≤40

  镉

  mg/kg

  ≤20

  汞

  mg/kg

  ≤5

  包装中限用物质含量

  镉、铅、汞及六价铬的总含量

  mg/kg

  ≤100

  品质属性

  产品的功能和性能

  显示器

  —

  产品标准及

  明示的功能和性能参数

  25

  2 证实性资料建议清单

  ( 1 )生产企业严格执行节能环保相关国家标准,且近三年无重大质量、安全和环境事故的声明(如果公司成立不足三年,按公司成立之日起至申请日进行提供),生产企业执行的节能环保相关国家标准清单。

  (2)生产企业符合国家和地方污染物排放标准要求的声明或大气污染物、水污染物和噪声排放监测报告(由具备资质的检测机构出具,一年内有效)。

  (3 )生产企业 GB/T 19001 质量管理体系、GB/T 24001 环境管理体系认证证书或相关证明材料。

  (4)生产者依据 GB/T 24256 开展产品绿色设计工作的证明材料,至少包括符合标准要求的自评价报告。

  (5 )生产企业采用清洁生产的技术、工艺和装备,不应使用国家、地方政府有关部门限制、淘汰或禁止的技术、工艺、装备的证明材料及声明。

  (6)生产者自建或委托等方式建立废旧产品回收体系的证明材料。

  (7)生产者通过用户手册、网站或产品说明书等公开可获得的方式,向相关方提供相关信息的证明材料。

  (8)产品符合相应的产品标准、安全标准和电磁兼容标准等国家标准或行业标准要求,并提供产品认证证书或检测报告。(检测报告应由具备资质的检测机构出具,一年内有效)

  (9)产品包装满足 GB/T 18455 和 GB/T 31268 的要求标准的证明材料。

  26

  ( 10)生产者制定的绿色低碳发展目标和承诺,以及包括绿色低碳发展内容的年度报告。

  ( 11 )生产企业 GB/T 23331 能源管理体系认证证书或相关证明材料。

  ( 12)生产企业在显示器面板制造过程中减少含氟温室气体排放的证明资料。

  ( 13)生产企业温室气体统计、监测制度,组织温室气体排放报告及减排计划。

  ( 14)生产者开展绿色供应链管理的证明材料,至少包括识别在资源能源节约、环境保护和人体健康安全方面的风险和相关方需求,推动供应链实施绿色低碳措施,推动供应商中关键节点企业开展组织层面碳核算。

  ( 15)生产企业推广使用可再生能源的证明资料,包含计算提高可再生能源在企业综合能耗消费总量中的占比。

  ( 16)生产者在原材料供应商选择和产品分销过程降低运输距离和采用低碳运输方式作为选择因素之一的证明材料。

  ( 17)生产者按 GB/T 24040 和 GB/T 24044 开展产品生命周期评价,或按 ISO 14067 开展产品碳足迹核算的证明资料,包括识别产品在全生命周期阶段的减碳潜力,采用低碳设计,实施减碳措施,提供产品碳足迹核算的结果。

  ( 18)按本规则 6 产品检测的要求出具的检测报告或认证证书。

  27

  附件 3

  绿色产品认证工厂保证能力检查要求

  生产企业应按照绿色产品认证要求控制获证产品的一致性,其工厂保证能力应满足本文件规定的要求。

  1 职责和资源

  1.1 职责

  工厂应规定与绿色产品认证要求有关的各类人员职责、权限及相互关系,并在本组织管理层中指定认证负责人,无论该成员在其它方面的职责如何,应使其具有以下方面的职责和权限:

  ( 1 )确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持;

  (2)与认证机构保持联络,及时跟踪绿色产品认证标准和实施规则的变化,并确保认证产品持续符合变化的要求,同时保证产品的一致性;

  (3 )确保不合格品和变更后未经认证机构确认的获证产品,不加贴使用绿色产品认证标识和证书,确保加施绿色产品认证标识产品的证书状态持续有效。

  认证负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

  1.2 资源

  工厂应配备必需的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依据标准要求的产品的需要;应配备必要的污染物处置与回收利用设备;应配备必要的能耗、物耗、环境排放等方面的计量监测设备;应配备相应的人力资源,确保从事对绿色产品认证要求有影响的工作人

  28

  员具备必要的能力;应建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境和设施。

  对于需以租赁方式使用的外部资源, 工厂应确保外部资源的持续可获得性和正确使用;工厂应保存与外部资源相关的记录,如合同协议、使用记录等。

  2 文件和记录

  2.1 工厂应建立并保持文件化的程序,确保对本文件要求的,包括国家节能、环保、低碳、能源消耗限额等法规性文件,与绿色产品评价相关的文件(如废水、废气、噪声排放监测报告等), 以及其他必要的外来文件和记录进行有效控制。

  2.2 工厂应确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本。

  2.3 工厂应确保记录的清晰、完整、可追溯,以作为产品符合规定要求的证据。与绿色产品认证要求相关的记录保存期应满足法律法规的要求,确保在本次检查中能够获得前次检查后的记录,且不低于 24 个月。

  2.4 工厂应识别并保存与绿色产品认证相关的重要文件和信息,如污染物排放监测报告、能源审计报告、资源综合利用评价报告、产品型式试验报告、工厂检查结果、绿色产品认证证书状态信息(有效、暂停、撤销、注销等)、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量、环保、安全投诉及处理结果,及其他与绿色产品评价认证相关的文件和信息等。

  29

  3 影响产品绿色属性的重要因素控制

  3.1 工厂应建立并保持对影响产品生命周期内资源、能源、环境和品质属性的重要因素的识别、评价和控制程序。工厂对于这些重要因素的评价与控制要求应符合相关绿色产品评价标准及认证实施规则的规定。

  3.2 工厂应按照生命周期思想判定那些对产品资源、能源、环境和品质属性具有重大影响,或可能具有重大影响的因素,如产品生产过程中影响其环境属性的废水、废气、噪声和危险废物等。工厂应建立并保存这些重要影响因素清单。

  3.3 工厂应确保对这些影响产品绿色属性的重要因素采取措施加以控制,保持相关记录,并及时更新这方面的信息,以确保:

  ( 1 )影响产品资源、能源、环境和品质属性的安全保障装置、监视计量设备、污染处置设备等的必要配备、准确使用与正常运行;

  (2)监视计量设备、污染物处理设备等按规定进行校准、维护;

  (3)相关人员能正确使用这些仪器设备,准确理解并掌握对影响产品资源、能源、环境和品质属性的重要因素进行控制的要求,并有效实施。

  4 设计/开发

  4.1 工厂应建立并保持绿色产品设计/开发程序。制定产品的设计标准或规范,其要求应不低于相关产品认证标准或技术要求。对可能影响产品一致性的主要内容,工厂应有必要的图纸、样板、关键件清单、工艺文件、作业指导书、产品验收准则等设计文件,并确保文件的持续有效性。

  30

  4.2 工厂应对产品进行设计/开发策划,在设计/开发文件中确定产品主要涉绿属性指标并满足相应标准或技术要求。应对产品主要技术参数、结构、关键件、加工工艺、过程控制、检验等提出明确要求,应满足绿色产品认证实施规则中的具体要求。

  4.3 工厂应对设计/开发结果进行评审、验证和确认, 以确保设计/开发输出(结果)满足输入要求,满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求。

  4.4 工厂应保存产品的设计评审/设计验证/设计确认的记录,记录应能够体现绿色产品性能指标评价的实现过程和结果。

  5 采购与关键件控制

  5.1 采购控制

  对于采购的关键件,工厂应按照产品设计/开发文件中对采购关键件、外协件的要求实施采购控制。工厂应识别并在采购文件中明确其技术要求,该技术要求还应确保最终产品满足绿色产品认证要求。

  工厂应建立、保持关键件合格生产者(制造商)/生产企业名录并从中采购关键件,工厂应保存关键件采购、使用等记录,如进货单、出入库单、台帐等。

  5.2 关键件的控制

  5.2.1 工厂应建立并保持文件化的程序,在进货(入厂)时完成对采购关键件的技术要求进行验证和/或检验并保存相关记录。

  5.2.2 对于采购关键件的特性,工厂应选择适当的控制方式以确保持续满足关键件的技术要求, 以及最终产品满足绿色产品认证要求,并保

  31

  存相关记录。适当的控制方式可包括:

  ( 1 )获得可为最终绿色产品认证承认的产品认证结果,工厂应确保其证书状态的有效;

  (2)没有获得相关证书的关键件,其定期确认检验应符合绿色产品认证实施规则的要求。

  (3)工厂自身制定控制方案,其控制效果不低于上述 1 )或 2)的要求。

  定期确认检验报告可以包括工厂自行出具的检验报告、第三方实验室检验报告、产品型式试验报告等。

  5.2.3 当从经销商、贸易商采购关键件时,工厂应采取适当措施以确保采购关键件的一致性并持续满足其技术要求。

  对于委托分包方生产的关键部件、组件、分总成、总成、半成品等,工厂应按采购关键件进行控制, 以确保所分包的产品持续满足规定要求。

  对于自产的关键件,按 6 进行控制。

  6 生产过程控制

  6.1 工厂应对影响认证产品性能的工序(简称关键工序)进行识别,所识别的关键工序应符合规定要求。关键工序操作人员应具备相应的能力;关键工序的控制应确保认证产品与标准的符合性、产品一致性;如果关键工序没有文件规定就不能保证认证产品性能时,则应制定相应的文件,使生产过程受控。工厂应保持关键过程控制记录。

  6.2 产品生产过程如对环境条件有特殊要求,工厂应保证工作环境满足规定要求。

  32

  6.3 必要时,工厂应对适宜的过程参数进行监视、测量。

  6.4 工厂应建立并保持对生产设备的维护保养制度,以确保设备的能力持续满足生产要求。

  6.5 必要时,工厂应按规定要求在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量,以确保产品与标准的符合性及产品一致性。

  7 确认检验

  工厂应建立并保持文件化的程序,对最终产品的确认检验进行控制;检验程序应符合规定要求,程序的内容应包括检验频次、项目、内容、

  方法、判定等。工厂应实施并保存相关检验记录。

  确认检验报告可以包括工厂自行出具的检验报告、第三方实验室检验报告、国抽或省抽检验报告、产品型式试验报告、监督抽样检测报告等。

  对于委托外部机构进行的检验,工厂应确保外部机构的能力满足检验要求,并保存相关能力的评价结果,如实验室认可的检测能力范围等。

  注:确认检验项目、要求及方法应符合 GB/T 44443-2024 中能效等级及品质属性评价指标要求的相关规定,如对应产品标准或检测标准中有检验周期要求,则按对应标准要求执行;如标准中没有明确检测周期规定,则每个认证周期内不少于一次。

  8 检验试验仪器设备

  8.1 基本要求

  工厂应配备足够的检验试验仪器设备,确保在采购、生产制造、最终检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检

  33

  验试验要求。

  检验试验人员应能正确使用仪器设备,掌握检验试验要求并有效实施。

  8.2 校准、检定

  用于确定所生产的认证产品符合规定要求的检验试验仪器设备应按规定的周期进行校准或检定,校准周期可按仪器设备的使用频率、前次校准情况等设定;对内部校准的,工厂应规定校准方法、验收准则和校准周期等;校准或检定应溯源至国家或国际基准。仪器设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。工厂应保存仪器设备的校准或检定记录。

  对于委托外部机构进行的校准或检定活动,工厂应确保外部机构的能力满足校准或检定要求,并保存相关能力评价结果。

  8.3 功能检查

  必要时,工厂应按规定要求对例行检验设备实施功能检查。当发现功能检查结果不能满足要求时,应能追溯至已检测过的产品;必要时,应对这些产品重新检测。工厂应规定操作人员在发现仪器设备功能失效时需采取的措施。

  工厂应保存功能检查结果及仪器设备功能失效时所采取措施的记录。

  9 不合格品的控制

  9.1 对于采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品,工厂应采取标识、隔离、处置等措施,避免不合格品的非预期使用或交付。返工或返修后的产品应重新检验。

  34

  9.2 不合格品涉及影响健康、环保、辐射等性能时,对其处置及所采取的纠正措施不应造成人身危害或对周围环境的负面影响。

  9.3 对于国家级和省级监督抽查、产品召回、顾客投诉及抱怨等来自外部的认证产品不合格信息,工厂应分析不合格产生的原因,并采取适当的纠正措施。工厂应保存认证产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录。

  9.4 工厂获知其认证产品存在重大质量问题(如国家级和省级监督抽查不合格等)或安全、环保问题时,应及时通知认证机构。

  10 内部审核

  工厂应建立文件化的绿色产品管理体系内部审核程序,确保工厂保证能力的持续符合性、产品一致性以及产品与标准的符合性。对审核中发现的问题,工厂应采取适当的纠正措施。工厂应保存内部审核结果。

  11 认证产品的变更及一致性控制

  工厂应建立并保持文件化的程序,对可能影响产品一致性及产品与标准的符合性的变更进行控制,程序应符合规定要求。认证产品的变更应得到认证机构批准后方可实施,工厂应保存相关记录。

  工厂应从产品设计(设计变更)、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防护与交付等适用的环节,对产品一致性进行控制, 以确保产品持续符合认证依据标准要求。

  12 产品防护与交付

  工厂在采购、生产制造、检验等环节所进行的产品防护,如标识、搬运、包装、贮存、保护等应符合规定要求。必要时,工厂应按规定要

  35

  求对产品的交付过程进行控制。

  涉及产品健康、环保、辐射等性能时,产品(包括原材料、半成品和成品)的包装、搬运和储存不应造成人身健康危害或周围环境负面影响。

  13 绿色产品认证证书和标识

  工厂对绿色产品认证证书和标识的管理及使用应符合《绿色产品标识使用管理办法》及认证机构的相关要求。对于统一印制的标准规格的绿色产品认证标识或采用印刷、模压等方式加施的绿色产品认证标识,工厂应保存使用记录。对于下列产品,不得加施绿色产品认证标识或放行:

  ( 1 )未获认证的绿色产品认证目录内产品;

  (2)获证后的变更需经认证机构确认,但未经确认的产品;

  (3 )超过认证有效期的产品;

  (4) 已暂停、撤销、注销的证书所列产品;

  (5 )不合格产品。

  36

  附件 4

  产品检测方案

  1 抽样方法

  ( 1 )原则上按认证产品类别进行抽样,每个产品类别至少抽取 1 个有代表性的产品。

  (2)样品应在工厂生产的合格品中(包括生产线、成品仓库等)随机抽取并封样,抽样基数大于等于 10 台套,抽样数量 2 台套,1 台套产品作为检验样品送至实验室检测,1 台套产品作为备样存放在企业。

  (3 )所抽样品经抽样人员和企业代表双方共同确认签封后送(寄)往经认证机构指定的实验室进行检验。

  (4)需对不合格项目进行复检时,企业应将备样送至实验室并安装,实验室对备用样品组织不合格项目复检,并出具报告。当复检结果仍不

  合格,维持原检验结果不变;当复检结果合格,以复检结果为准。

  2 检验项目、检验要求

  附表 4-1 台式微型计算机检验项目、检验要求

  序号

  检验项目

  检验要求

  1

  产品可再生利用率

  按照 GB/T 44443-

  2024《绿色产品评

  价 计算机》中4.2

  评价指标要求中表

  2 绿色产品评价指

  标判定依据进行检

  测。

  2

  消费后再生塑料的使用比例

  3

  能效等级

  4

  产品年减碳量

  5

  构成产品的均质材料中限用物质含量

  铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚

  邻苯二甲酸二异丁酯、邻

  37

  苯二甲酸二(2-乙基己

  基)酯、邻苯二甲酸二丁

  酯、邻苯二甲酸丁苄酯

  6

  产品及配件外部可接触塑料或产品内部重量≥5g 均质塑料

  六溴环十二烷

  短链氯化石蜡

  7

  产品及配件外部可接触塑料且操作中接触不超过 30s 塑料部件

  多环芳烃总量

  苯并[a]芘

  8

  产品及配件外部可接触塑料且操作中接触超过 30s 的塑料部件(如外壳、键盘、鼠标、按键、触摸板等)

  多环芳烃总量

  苯并[a]芘

  9

  产品自带电池(按电池总重量)

  铅、镉、汞

  10

  包装中限用物质含量

  镉、铅、汞及六价铬的总含量

  11

  噪声

  12

  台式微型计算机功能和性能

  注 1:每次抽查选择表中指标进行,至少覆盖 4 项指标,一个认证周期内应当覆盖全部指标。

  注 2:可采信满足本规则 6.3 的检测报告或认证证书。

  表 4-2 便携式微型计算机检验项目、检验要求

  序号

  检验项目

  检验要求

  1

  产品可再生利用率

  按照 GB/T 44443- 2024《绿色产品评价 计算机》中4.2评价指

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CNCA-CGP-26:2025 绿色产品认证实施规则 计算机资源截图